调试件管理流程
目的
通过对生产现场调试、试制件的控制,防止不明状态,不合格的零件混入合格品内及公司质量成本控制。 1. 范围
适用于公司生产区域的自制加工零件及供方同类产品。 2. 术语:
调试件:指调试设备,工装而产生的零件,如转线生产,设备维修后,工装维修后等。 试制/实验件:指专为试制,实验而加工产生的零件,如新材料,新工艺方法,新产品等。 3. 职责
4.1生产部负责生产现场零件加工调试、实验实施与过程记录、零件标识与隔离。 4.2技术部负责技术标准制定和工艺方法的策划。
4.3质量部负责监督调试件制造过程的记录、标识与隔离,并对调试、试制、实验过程进行零件状态判别、记录、标识及最终零件状态的确认。
4.4设备部配合解决因设备、模具原因导致的调试异常。 4. 工作流程
调试件管理流程(附图一) 序责任部程序文件流 程 说 明 号 门 记录名称 申请调试 1 1.1生产部正常生产过程中的调试(如生产线切换、模具维修更换、刀具更换等)不需填写《申请调试表》。 1.2非正式生产的调试要求,需求部门需填写《申请调《申请调试生产部 需求部门 试表》,申请表中写明调试原因;不影响交付情况下,表》 生产部可协助安排。如影响交付,则由需求部门向主管领导提请申请。 组织调试 2.1正常生产的调试由生产部根据生产情况安排; 2.2试制/实验件:技术部负责制定调试过程中的产品所需标准与工艺验证方法; 质量部负责安排测量人员,根据产品标准,对过程中的产品进行监视与测量; 调试物料由需求部门负责领料,并将其领料类别进行统计; 2 生产部 技术部 质量部 《申请调试表》
3 调试管理 生产部 技术部 质量部 3.1正常生产调试件: @-1生产部根据产品标准及工艺方法进行调试,调试过程中需对调试参数、零件标识、调试类型、调试件数量在《调试记录表》记录,并将其形成调试记录。 @-2生产部对调试产品自检,如超出连续报废10件,则停止调试,停止次数超出3次,汇报生产部部长,生产部部长安排组织查找原因进行措施改进; @-3原调试方案无法达到目标时,由生产部召集相关部门进行评审,并在现场进行调试方案跟踪实施情况。如两次调试方案都无法实现,技术部负责安排人员,现场跟踪直到调试合格; @-4质量部负责对调试件进行全部检验; 3.2试制/实验件:过程执行如上。 4.1调试件必须单独存放到指定区域,并做好零件标识与外观标识和调试日期,零件自检,自检合格后通知检验员进行检验,并核对调试数量; @-1 检验员24小时内(从调试结束时间计算)根据产品标准进行检验及状态标识,并在《调试记录表》上确认,并拍照发到调试件管理群里,检验合格后方可流转,不合格执行《不合格品程序》;其中试制/实验件判定不合格的,由项目组进行测量判定; @-2 调试人员负责记录调试中的变化内容,并拍照发到调试件管理群里; @-3 调试件必须当班标识、隔离,不得流入下班次完成; 调试记录表 4 调试 生产部 技质部 检验标识 调试记录 5 结束调试 生产部 技质部 5.1结束调试后,班组长在24小时内(从调试结束时间计算)根据调试记录中评审结论对调试件进行处置,报废品执行报废流程; @-1调试合格品,由班组长集中(经质量部确认后),进行统一流转,避免状态混淆; 调试记录 @-2生产部对上述信息填写调试记录,记录存档; @-3对于未按要求隔离放置调试件并填写调试件记录的调试员、班长、检验员;每发现一次考核50元/次,一个月累计发现3次,第4次开始考核100元/次。 @-4调试结束后必须恢复正常生产现场,否则不得生产; 6.1 正常生产后,班组长按《生产及检验作业指导书》《生产及检验作业指导进行控制; 书》 6 正常生产 生产部 6. 相关记录
6.1《申请调试表》 6.2《调试记录表》
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