稽核部岗位说明书 一、岗位概述
稽核部是公司内部控制和风险管理的重要部门,负责评估公司业务运作的合规性和风险管理情况。稽核部门的工作内容包括对公司各项经营活动的监督、内部控制体系的建立和完善,以及发现和解决潜在的风险问题。
二、岗位职责
1、制定和执行稽核计划:根据公司风险管理需求,制定年度和季度稽核计划,并进行计划的执行和监督。
2、进行风险评估和控制:对公司各个业务领域进行风险评估和控制,确保风险得到合理的控制和管理。
3、实施内部控制审计:对公司内部控制体系进行审计,评估其有效性和完整性,并提出改进建议。
4、跟踪监督稽核事项的整改:对稽核过程中发现的问题和不合规行为进行跟踪监督,确保问题得到及时解决和整改。
5、提供风险管理建议:根据稽核结果,向公司管理层提供合规和风险管理方面的建议,帮助公司提高运营效率和风险防控能力。
6、参与内外部合规审查:协助公司内外部合规审查的开展,提供相关稽核资料和报告。
7、建立和维护稽核相关的文件和记录:建立和维护稽核相关的文件、记录和档案,确保稽核过程的可追溯性和有效性。
8、掌握相关法律法规和行业标准:密切关注相关法律法规和行业标准的变化,确保稽核工作符合要求。
三、任职要求
1、本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景。
2、具备较强的风险管理和内部控制知识,熟悉稽核理论和方法。 3、具备较强的分析和解决问题的能力,善于发现问题和提出改善措施。
4、具备良好的沟通和协调能力,能够与各个部门有效合作。 5、具备较强的团队合作精神和责任心,能够承受工作压力。 6、熟练运用办公软件和稽核工具,具备较强的数据分析能力。 法律名词及注释:
1、内部控制体系:指企业为实现经营目标,通过读书管理经济活动和操作过程的一系列规则、方法与制度的总称。
2、合规性:指企业在经营活动中按照相关法律法规、政策和内部规章制度进行合法行为的程度。
3、风险管理:指企业为实现经营目标,在面对各种风险时采取的预防、应对和控制措施。
4、合规审查:指针对企业内部和外部合规性进行的评估和审查工作,包括法律合规、合同合规等方面的审查。
5、稽核资料和报告:指稽核过程中所收集的相关资料和撰写的稽核报告,用于记录和展示稽核工作的结果和建议。
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